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来源:松岭区纪委监委 发布时间:2020-11-19


    2020年度 

松岭区纪律检查委员会

 部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况 

一、主要职能

二、机构设置和人员构成

三、部门预算编制情况说明

第二部分 部门预算情况说明 

一、关于部门收支总表的说明

二、关于部门收入总表的说明

三、关于部门支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表(功能分类)的说明 

六、关于一般公共预算基本支出表(经济分类)的说明 

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 

八、机关运行经费安排情况说明 附件:部门预算表


第一部分 部门概况 

一、主要职能 

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中 央纪委、省委、省纪委、地委、地纪委和区委关于纪律检 查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的 路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严 治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执 纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作 出关于维护党纪的决定;对区委工作部门、区委批准设立 的党委(党组),基层党委、纪委等党的组织和区委管理 的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置 党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处 理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比 较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党 员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员 的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)在区委领导下组织开展巡察工作。 

(四)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监 委、省委、省监委、地委、地区监委和区委关于监察工作 的决定,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的 公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政 建设和反腐败工作。 

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推 动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依 法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行 监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力 寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法 和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处 分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问

责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法 审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。 

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和 反腐败宣传教育工作。 

(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和 反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进 行调查研究;制定、修改纪检监察规范性文件。 

(八)开展反腐败国际交流、合作,承担反腐败国际 追逃追赃和防逃的具体工作,协调有关单位做好相关工 作。

(九)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领 导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策 研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监 委派驻(派出)机构、单位纪检监察机关领导班子建设; 组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。 

(十)完成地纪委监委和区委交办的其他任务。

 二、机构设置和人员构成(此部分按单位三定方案写) 

1、机构设置 

松岭区纪律检查委员会内设办公室、信访室、案件监 督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一纪检监察 室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第一综合派驻纪 检监察组、第二综合派驻纪检监察组。纪委与松岭区监察 委员会合署办公。 

2、部门预算单位构成 

松岭区纪律检查委员会,2020 年部门预算编报单位包 括:政府机关 2 个,松岭区纪律检查委员会和区委巡察办

3、编制及人员构成 

松岭区纪律检查委员会,总编制人数为 35 人,包括:行政编制 35 人。区委巡察办总编制人数 6 人,行政编 6 人。其中:处级领导 1 人,正科级 13 人,副科级 7 人。 实际在职人数 29 人,其中:在职职工 29 人。 

三、部门预算编制情况说明

1、部门预算编报范围 松岭区纪律检查委员会,2020 年依照《中华人民共和 国预算法》和松岭区财政局对我单位预算的批复,我单位 2020 年部门预算编报单位包括:纪委、监委、区委巡察办 2、指导思想 全面贯彻党的十九大精神,认真落实党中央、国务院, 省委、省政府,地委、行署,区委、区政府的决策部署, 严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子;加大资金统筹力度,有效盘活存量,优化支出结 构,优先保障重点支出;深化预算管理改革,推进中期规 划管理,强化支出规划约束,理顺预算管理权责,完善预算管理链条;切实做实项目库,规范项目立项,加强预算 评审;推进绩效管理,提高资金使用效益,加大预算公开 力度,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的 预算管理制度。

3、部门预算编制原则与要求

2020 年部门预算编制原则和要求:一是严格控制和压 缩一般性支出和各类常规性专项支出,特别是“三公经 费”及没有实际效果的专项支出;二是在保证工资发放、 保证机构正常运转、保持社会稳定的前提下,对国家政策 和法律法规规定的工资增长、要求地方政府应承担或匹配 的各类社会保障政策等予以充分保障,对涉及百姓生活和 切身利益的民生支出予以重点保障。 

第二部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明 

按照零基部门预算编制的原则,松岭区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般 公共预算收入。 松岭区纪律检查委员会,2020 年部门收入总预算安排 298.34 万元,同比下降 18%,其中:一般公共预算收入 298.34 万元,同比下降 18%。 二、关于部门收入总表的说明 松岭区纪律检查委员会 2020 年收入预算 298.34 万 元,其中: 一般公共预算收入 298.34 万元。 

三、关于部门支出总表的说明

松岭区纪律检查委员会 2020 年支出预算 298.34 万 元,其中: 基本支出 298.34 万元,占 100%. 

四、关于财政拨款收支总表的说明 松岭区纪律检查委员会,2020 年财政拨款收入总预算 298.34 万元,支出总预算 298.34 万元。收入包括:一般 公共预算收 入 298.34 万元。支出包括:基本支出 136.04 万元,项目支出 135.3 万元,社会保障和就业支出 27 万 元。

五、关于一般公共预算支出表(功能分类)的说明 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 松岭区纪律检查委员会,2020 年一般公共预算当年拨 款 298.34 万元,比上年减少 64.59 万元,主要原因是:基本支出 271.34 万元。退休公务员调资 27 万元 。 

(二)一般公共预算 2019 年拨款结构情况 一般公共服务支出 271.34 万元,占 91%;社会保障和 就业支 27 万元占 9%。 

(三)一般公共预算 2019 年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出(201 类)纪检监察事务(11 款)一般行政管理事务(02 项)其他纪检监察事务(99)

2020 年预算数为 271.34 万元,比上年减少 68.66 万元, 减少 25%.主要原因是:办公楼大型修缮费用 135.30 万元 2、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退 休(05 款) 未归口管理的行政单位离退休(04 项) 2020 年预算数为 27 万元,比上年增加 17.75%,增加 4.07 万元,主要原因是:退休人员调资。 

六、关于一般公共预算基本支出表(经济分类)的说 明 松岭区纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支 出 298.34 万元、其中商品和服务支出 271.34 万元、对个 人和家庭的补助 27 万元。 1、商品和服务支出 271.34 万元。包括:大型修缮 135.30 万元、办公楼取暖费办公费 20 万元、印刷费 10 万 元、差旅费 26.5 万元、公务用车运行维护费 10 万元、专用材料 15 万元、信息网络及软件购置更新 5 万元、办公设 备购置 10 万元、劳务费 3.5 万元 2、对个人和家庭的补助 27 万元。包括:退休费 27 万 元。 

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

松岭区纪律检查委员会 2019 年“三公”经费预算数为 10 万元,与上年相比,减少 1 万元。具体情况如下: 1、2018 年公务用车购置及运行维护费预算 11 万元, 2019 年公务用车购置及运行维护费预算 10 万元。原因是: 节约支出。 

八、机关运行经费安排情况说明 2019 年松岭区纪律检查委员会机关运行经费预算安排 340 万元,大型修缮 213 万元、公务用车购置 27 万元、办公费 20 万元、印刷费 10 万元、差旅费 26.5 万元、公务用 车运行维护费 10 万元、专用材料 15 万元、信息网络及软 件购置更新 5 万元、办公设备购置 10 万元、劳务费 3.5 万 元。主要包括: 2019 年松岭区纪律检查委员会机关运行 经费预算安排 340 万元,比上年增加 293 万元。主要原因是:办公需要 

第三部分名词解释 

一、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务 的支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)的基本支出。

三、机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等 附属 事业单位的支出。 

四、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行 政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、 医务 室等附属事业单位。 

五、社会保障和就业支出:指用于行政事业单位离退 休方面的支出。 

六、医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗保障方面 的支出。

七、住房保障支出:指行政事业单位用财政拨款资金 和其他资金等安排的住房改革支出。 

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。 

九、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

十、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙 食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支 出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维 护费以及其他费用等。 十二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动取得的收入。 

十四、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任 务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专 款安排的支出。 

十五、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支 出进行分类; 

十六、支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途 将支出进行分类。


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